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        市交通运输局2016年部门预算说明

        发布日期:2016/03/18     来源:admin    浏览量:8952

         

        一、部门主要职责

        1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全市交通运输发展规划和交通运输行业政策,研起起草相关规范性文件,指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

        2、组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。

        3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

        4、承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

        5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;依照有关规定拟定全市公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责收费公路的运营管理。

        6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路

        交通运输设施的管理和维护。

        7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

        8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

        9、承办市政府交办的其他事项。

        二、2016年主要工作任务

        2016年是“十三五”的开局之年。根据市委、市政府和省厅省局的总体部署,今年全市预计完成交通投资59.1亿元,其中:高速公路30.3亿元,干线公路10.5亿元,农村公路17亿元,站点建设1.3亿元。主要抓好以下八项工作:

        ——积极构建综合交通体系。结合国省路网调整,完成全市综合交通运输发展规划编制工作。统筹发展各种运输方式,完成商洛城区公交线路调整,全力打造区域交通运输中心。

        ——全力配合高速公路建设。做好山柞高速征地拆迁和环境保障工作,5月全线开工建设。协助省厅做好榆商线华阴至洛南51.89公里高速公路项目前期工作。

        ——加快实施干线公路改造。实施新建、续建国省干线项目8个182.06公里。G312商州至丹凤“二改一”、G242洛南至商州“三改二”Ⅰ期、S203山阳县城至色河、S202石门至洛南县城二级公路建成通车;G242洛南至商州“三改二”II期黄沙岭隧道和S202商南县城至魏家台、S101保安至洛蓝界二级公路开工建设;S307柞水小岭隧道完成掘进1000米。

        ——大力推动农村公路畅通。建设洛南商州界至洪门河公路、丹凤南沟至山阳界等9条117.5公里重要县乡路,商南县泊河口至文化坪、商州杨塬至北宽坪等33条483.3公里一般县乡公路,建设山阳县青龙寨马滩河桥等18座桥涵配套工程,改造商州区刘湾丹江大桥等20座危桥。实施农村公路生命安全防护工程667.87公里,建设通村水泥路100公里,完成通村公路完善工程500公里。

        ——全面加强公路运营管理。完善公路养护体制,推进规范化管理,完成G211柞水至营盘公路、S202石门至陈涧两段34.1公里路面大修工程,国省干线路面使用性能指数达到85,县、乡、村公路技术状况指数分别达到75、73、58以上。强化路域环境和超限超载治理,干线和农村公路超限超载率稳定控制在2%、3%以内,路政案件结案率分别达到86%、81%以上。

        ——倾力加快交通运输发展。市一级汽车客运站建成运营,完成商州城东汽车客运站、夜村等3个五级客运站建设,完成商山物流∏期前期工作,完成山阳、镇安城乡客运一体化试点任务,县域20公里范围内客运班线公交化运行率达到75%。整修航道80公里,维护码头50个。

        ——着力推动智慧交通建设。完成县级以上道路客运联网售票系统试点、城市公交“一卡通”、市县交通专网、视频会议系统、政务协同平台和12328服务监督电话等项目建设。运用绿色循环、低碳环保等新技术,推广新能源公交车。

        ——全力提升应急保障能力。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系,健全应急管理机制,完善重大自然灾害预警预报预案,加快安保设施建设,重点做好长途客运、旅游包车、危险化学品运输等事故隐患的排查整治,创建平安交通。

        三、部门基本情况

        序号

        单位名称

        单位性质

        经费管理形式

        编制人数

        实有人数

        合计

        行政

        事业

        1

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局机关

        行政

        全额

        20

        20


        23

        2

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通工程质量监督站

        事业

        差额

        17


        17

        14

        3

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp农村公路管理处

        事业

        差额

        22


        22

        21


        合 计



        59

        20

        39

        58

        四、部门收支预算编制的依据及测算说明

        (一)人员经费

        核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数59人,实有58人,其中行政编制20人,实有23人;事业编制39人,实有35人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2015年10月底在册人数测算填报。

        (二)日常公用经费

        日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

        (三)项目支出

        部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

        年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

        (四)2016年收支情况

        2016年收入预算总计755.56万元,其中公共预算拨款755.56万元。

        2016年支出预算总计755.56万元,其中:工资福利支出321.5万元,商品和服务支出53.1万元,对个人和家庭的补助支出130.96万元;项目支出250万元。

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2016年收支预算总表

        单位:万元

        收 入

        支 出

        项 目

        预算数

        项 目

        预算数

        一、公共预算拨款

        755.56

        一、基本支出

        505.56

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp

        二、政府性基金拨款


        1.工资福利支出

        321.5

        三、事业收入


        2.对个人和家庭的补助支出

        130.96

        纳入财政专户管理的教育收费


        3.日常公用经费

        53.1

        其他事业收入


        二、项目支出

        250.00

        四、上级补助收入


        三、事业单位经营支出


        五、事业单位经营收入




        六、其他收入




        本年收入合计

        755.56

        本年支出合计

        755.56

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2016年公共预算拨款支出明细表

        单位:万元

        支出功能分类

        预 算 数

        科目编码

        科目名称

        合 计

        基本支出

        项目支出

        合 计

        755.56

        505.56

        250

        214

        交通运输支出

        755.56

        505.56

        250

        21401

        公路水路运输

        755.56

        505.56

        250

        2140101

        行政运行

        505.56

        505.56


        2140106

        公路养护

        250


        250

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

        单位:万元

        单 位 名 称

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车运行维护费

        公务用车

        购置

        市交通运输局

        2.73


        1.72

        1.72


        1.01



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